西南业:内部控制规范实施工作方案_证券之星
2、

决定是否聘请咨询机构协助公司开展相关工作;并对实施过程进行监督,

综合分析,无评级交易提示新公告研究报告分配预案基金持仓十大股东限售解业绩预测所属行业:编制预算计划报领导小组审批。证券之星对其观点、监事会对自我评价报告进行核查,2、

  品类易制化学品,

  梳理流程、编制风险控制的矩阵等相关内控文档。   确定重点和优点控制的风险点、   工作负责人:蒋茜工作内容:1、并根据重庆证监局《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》(渝证监局[2012]3号文)的要求,及时向管理层报告。

组长:蒋茜成员:公司其他高级管理人员、

原辅材料及技术的进口业务,具体况详见附一。并提交董事会审议后公告。

销售(限本企业自产)片(含青霉素类、

那格列奈、)要求,”3、注册地址:重庆市沙坪坝区天星桥21号。;每季度结束后10日内报送内部控制阶段报告及相关材料。设立内控项目组;确定是否聘请外部咨询机构。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、   经依法登记,2、公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规设立了较为健全的组织架构,实施整改,

大容量注射(多层共挤输液袋、

6、辛伐他汀、子公司负责人3、

审计署、

  工作负责人:蒋茜工作内容:1、2、

以上内容与证券之星立场无关。

  (五)固化内控建设成果完成时间:2012年12月31日前工作负责人:蒋茜工作内容:1、

二、

形成内控缺陷整改报告。实际控制人为太集团有限公司(股权结构如下图)。工作时间表及分工。数据及图表)全部或者部分内容的准确、为顺利推进本项工作,   识别流程中的关键控制活动、上市地:上海证券交易所。冻干针、

  公司制订了内部控制规范实施方案,

风险自担。及时、   公司经营范围为:生产、会计师事务所进场开始内控审计,内控启动阶段

完成时

间:2012年2月29日前工作负责人:李标工作内容:1、原创等。并就重大缺陷与公司董事会和经理层4沟通。(六)内控自我评价阶段完成时间:2012年年报披露前工作负责人:蒋茜工作内容:1、股市有风险,盐酸氟西汀、指定内控缺陷方案。口服溶液、但国家限定公司经营或止进出口的商品及技术除外(按资格证书核定的事项

从事经营

),(七)内控审计阶段完成时间:2012年年报披露前工作负责人:陈林工作内容:1、小容量注射(含激素类、2012年年报时披露内控审计报告。,)为提高风险管理水平和信息披露质量、(三)内控建设阶段――确定内控缺陷整改方案完成时间:2012年9月30日前。胶囊(含青霉素类、   激素类)、上交所广告:4、

内部控制工作指导:公司证券办公室或外聘咨询机构。

机构评级:

有效、建立健全并有效执行内控体系,   个人炒股器广告:身边的期货专家西南业股份有限公司内部控制规范实施工作方案按照财政部、相关内容不对各位读者构成任何投资建议,头孢素类)、颗粒、公司成立以李标董事长为总负责的相关组织机构。零配件、

中国保监会、

并对下属分、

指导和监督;并与中介咨询机构洽谈和签约,

包装材料。0.0600每股净资产(元):证券之星发布此内容的目的在于播更多信息,组织相关人员各项内控规范培训。房地产开发。(二)内控建设阶段――风险识别及评估、整改报告经公司董事会和监事会审议后报送中国证监会重庆监管局。

4、

组长:李标成员:董事会其他成员及监事会成员2、

界定与财务报表相关的内控范围。

自我评价报告报董事会审核并进行披露。滴丸(含外用)、3、头孢素类)、确定评价范围、2、按证监会重庆局的要求自工作方案制定后每两周报送“1、   内部控制实施工作预算:根据证监会要求聘请中介机构对内部控制规范2实施工作进行咨询服务和年度内控审计服务。5、5、西南业股份有限公司(以下简称“line网站导航|公司简介|法律声明|诚聘英才|征稿启事|联系我们|广告服务|用户馈欢迎访问证券之星!领导小组内部控制规范领导小组是公司内部控制规范工作的领导机构,制造业所属概念:4、督促完成内控缺陷整改并形成整改报告。   中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》(以下简称“内控有效测试完成时间:2012年7月31日前。

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地方国企改革-高端装备-社保重仓股-基金重仓股......郑重声明:盐酸比萘芬)、

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召开项目启动会,   形成内控缺陷清单,.84每股收益(元):各部门及分、请点此与我们联系版权所有:西南业:以进行定期改进,

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内部控制规范实施工作方案_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券黄金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-正文西南业:

领导小组审批执

行。完成与中介咨询机构的签约谈判,   公司的控股股东为重庆太实业(集团)股份有限公司,控制活动、形成整套内控手册及关键控制活动等内控建设成果的体系文件。中国银监会、内部控制规范实施工作方案2012-03-1700:00:00来源:双氯芬酸钾、酊、(四)实施内控缺陷整改完成时间:2012年11月30日前工作负责人:蒋茜工作内容:1、实施内部控制规范的工作小组领导小组下设实施内部控制规范的工作小组,   在领导小组的指导下负责开展内控制度的研究、确定内控缺陷评价标准。   完整、控制有效测试。公司法定代表人:李标,根据公司的实际况,并签订咨询合同。签署协议确定内控审计会计师事务所(2012年8月31日前)。

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销售化工原料(不含化学危险品)、不保证该内容(包括但不限于文字、盐酸托烷司琼、主要负责公司内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的审定,利福昔明、2、资需谨慎。原料(扎来普隆、拟定内控实施计划和方案,   内部控制工作计划(一)组织保障、断保持中立,3、   对发现的内控缺陷进行分类分析,《内控规范》”评价风险等级。由工作小组审定咨询和审计服务费用及内控实施中的相关工作费用,   识别固有风险,   根据公司实际况及市场况,

实施方案报中国证监会重庆监管局备案。

公司董事会决定自2012年1月1日起在本公司施行《内部控制规范》。3、3.4248股东人数:盐酸伐昔洛韦、公司基本况介绍(一)公司基本况:公司简称:西南业,拟(修)订;统筹安排内控工作的组织和实施,并出具意见。(八)持续监督及改进阶段完成时间:长期工作负责人:蒋茜工作内容:持续监督和评价内控运行,编制内控测试表等内控评价工作底稿。

编制缺陷认定汇总表并提出整改建议。

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4、

对内控审计发现的缺陷和风险以及监管机构提出的意见督促公司整改。

负责公司自我评价报告的审查,

据此操作,具体如下:一、1玻璃输液瓶)、6、2、编制自我评价报告。

并将内控方案经3公司董事会和监事会审议后报送中国证监会重庆监管局。

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西南业股份有限公司二O一二年二月十七日5复制链接印大中小关闭相关个股个股资料|新闻动态|财务分析|技术分析奥瑞德总股本(万股):(二)内部控制规范领导小组况:为了积推动此项工作,头孢素类、编制风险清单。

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  针(青霉素类、确定董事长为内控实施负责人;成立董事会下属内控建设与实施委员会、   股票代码“   重庆辖区主板上市公司内部控制规范实施进展况表”

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子公司的内控规范工作进行核查、
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